Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.9.2023
Int.č.332/2023 OKŠ revízia plynu
Detail faktúry
Číslo 0788082023
Číslo interné 332/2023
Predmet Int.č.332/2023 OKŠ revízia plynu
Cena 155,52 €
Dodávateľ Dušan Slaninka, 05301 Harichovce
Dodávateľ IČO 10756744
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 30.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.9.2023
20.9.2023
Int.č.331/2023 zdravotné stredisko - revízia plynu
Detail faktúry
Číslo 0787082023
Číslo interné 331/2023
Predmet Int.č.331/2023 zdravotné stredisko - revízia plynu
Cena 212,30 €
Dodávateľ Dušan Slaninka, 05301 Harichovce
Dodávateľ IČO 10756744
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 30.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.9.2023
20.9.2023
Int.č.330/2023 KD - revízia plynu
Detail faktúry
Číslo 0786082023
Číslo interné 330/2023
Predmet Int.č.330/2023 KD - revízia plynu
Cena 277,13 €
Dodávateľ Dušan Slaninka, 05301 Harichovce
Dodávateľ IČO 10756744
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 30.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 20.9.2023
19.9.2023
Int.č.351/2023 SÚ-zákon o výstavbe
Detail faktúry
Číslo 23004879
Číslo interné 351/2023
Predmet Int.č.351/2023 SÚ-zákon o výstavbe
Cena 169,32 €
Dodávateľ Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
Dodávateľ IČO 35730129
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum úhrady 30.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.9.2023
19.9.2023
Int.č.329/2023 za komunálny odpad 8/23
Detail faktúry
Číslo 1532303223
Číslo interné 329/2023
Predmet Int.č.329/2023 za komunálny odpad 8/23
Cena 2214,76 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 22.8.2023
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum úhrady 23.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.9.2023
19.9.2023
Int.č.327/2023 čistenie potoka
Detail faktúry
Číslo 23010038
Číslo interné 327/2023
Predmet Int.č.327/2023 čistenie potoka
Cena 1350 €
Dodávateľ ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84
Dodávateľ IČO 50552864
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 19.9.2023
18.9.2023
Int.č.328/2023 ŠJ príprava váh Obj.č.62/2023
Detail faktúry
Číslo 082/23
Číslo interné 328/2023
K objednávke č. Obj.č.62/2023
Predmet Int.č.328/2023 ŠJ príprava váh Obj.č.62/2023
Cena 112 €
Dodávateľ Ing.František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, 052 05 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 17296978
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 4.9.2023
Dátum úhrady 23.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.326/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Detail faktúry
Číslo 18230298
Číslo interné 326/2023
K objednávke č. Obj.č.1/2023
Predmet Int.č.326/2023 rozbor pitnej vody Obj.č.1/2023
Cena 208,56 €
Dodávateľ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodávateľ IČO 36500968
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.325/2023 audit za rok 2022
Detail faktúry
Číslo 202345
Číslo interné 325/2023
Predmet Int.č.325/2023 audit za rok 2022
Cena 840 €
Dodávateľ AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 44877102
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 23.8.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.323/2023 výstava králikov-poháre
Detail faktúry
Číslo 23FV1780
Číslo interné 323/2023
Predmet Int.č.323/2023 výstava králikov-poháre
Cena 582,30 €
Dodávateľ MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice
Dodávateľ IČO 46870733
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 18.8.2023
Dátum splatnosti 24.8.2023
Dátum úhrady 23.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.322/2023 OÚ telefón
Detail faktúry
Číslo 8333234115
Číslo interné 322/2023
Predmet Int.č.322/2023 OÚ telefón
Cena 16 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 18.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.321/2023 OÚ revízia plynu
Detail faktúry
Číslo 0783082023
Číslo interné 321/2023
Predmet Int.č.321/2023 OÚ revízia plynu
Cena 237,61 €
Dodávateľ Dušan Slaninka, 05301 Harichovce
Dodávateľ IČO 10756744
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.320/2023 MŠ revízia plynu
Detail faktúry
Číslo 0784082023
Číslo interné 320/2023
Predmet Int.č.320/2023 MŠ revízia plynu
Cena 334,70 €
Dodávateľ Dušan Slaninka, 05301 Harichovce
Dodávateľ IČO 10756744
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
18.9.2023
Int.č.319/2023 ŠJ tonery Obj.č.60/2023
Detail faktúry
Číslo 2300011
Číslo interné 319/2023
K objednávke č. Obj.č.60/2023
Predmet Int.č.319/2023 ŠJ tonery Obj.č.60/2023
Cena 228,20 €
Dodávateľ Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča
Dodávateľ IČO 51676991
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 17.8.2023
Dátum splatnosti 24.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 18.9.2023
10.9.2023
Int.č.352/2023stravné kupóny Obj.č.65/2023
Detail faktúry
Číslo 123018807
Číslo interné 352/2023
K objednávke č. Obj.č.65/2023
Predmet Int.č.352/2023stravné kupóny Obj.č.65/2023
Cena 1355,10 €
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO 31396674
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 4.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 10.9.2023
8.9.2023
Int.č.353/2023 MŠ-kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo 2232207730
Číslo interné 353/2023
Predmet Int.č.353/2023 MŠ-kancelárske potreby
Cena 176,48 €
Dodávateľ ŠEVT-Banská Bystrica, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO 31331131
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 30.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 8.9.2023
4.9.2023
Int.č.318/2023 DHZ-mobilné WC súťažObj.č.59/2023
Detail faktúry
Číslo 7230027
Číslo interné 318/2023
K objednávke č. Obj.č.59/2023
Predmet Int.č.318/2023 DHZ-mobilné WC súťažObj.č.59/2023
Cena 156 €
Dodávateľ Wecko TLM Trans, s.r.o.Hviezdoslavova 552/5 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO 46461388
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 16.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023
4.9.2023
Int.č.317/2023 OKŠ a MŠ -elektrina 7/23
Detail faktúry
Číslo 7293183185
Číslo interné 317/2023
Predmet Int.č.317/2023 OKŠ a MŠ -elektrina 7/23
Cena 501,08 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36211222
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023
4.9.2023
Int.č.316/2023 VO a služby za 8/23
Detail faktúry
Číslo 7112322380
Číslo interné 316/2023
Predmet Int.č.316/2023 VO a služby za 8/23
Cena 708 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ IČO 36599361
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023
4.9.2023
Int.č.315/2023za odvoz kuchynského odpadu
Detail faktúry
Číslo 1532303116
Číslo interné 315/2023
Predmet Int.č.315/2023za odvoz kuchynského odpadu
Cena 11,40 €
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ IČO 31659641
Odberateľ Obec Spišský Hrušov
Odberateľ IČO 00329606
Dátum doručenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 20.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady bankový prevod
Dátum zverejnenia 4.9.2023